| lp | numer_dokumentu | kontrahent | tytuł | typ_dok. | brutto | data |
| 1 | 15355/FV/KIELC1/2020 | ELIT | akces.samochodowe | Faktura | 89,10 | 6/2/2020 |
| 2 | #39171/8040/2020 | CASTORAMA | emalia, lakiery | Faktura | 109,90 | 6/4/2020 |
| 3 | 2050/2020 | NIXEL | narzędzia | Faktura | 145,32 | 6/1/2020 |
| 4 | 20-06/FVS/0004 | ARMATURA | art.hydrauliczne | Faktura | 187,27 | 6/1/2020 |
| 5 | 2049/2020 | NIXEL | mat.wykończeniowe | Faktura | 276,60 | 6/1/2020 |
| 6 | 2122/2020 | NIXEL | taśma, emulsja | Faktura | 215,05 | 6/4/2020 |
| 7 | F/40291395/06/20 | PLAY | Usługi telekomunikacyjne | Faktura | 63,05 | 6/8/2020 |
| 8 | S/2020/2063 | EKOM | wywóz nieczystości | Faktura | 700,00 | 6/16/2020 |
| 9 | 6439K1/1220/20 | ORLEN | paliwo | Faktura | 100,01 | 6/9/2020 |
| 10 | #41253/8040/2020 | CASTORAMA | art.malarskie | Faktura | 502,50 | 6/12/2020 |
| 11 | 6728K1/1220/2020 | ORLEN | paliwo | Faktura | 100,00 | 6/18/2020 |
| 12 | 6972K1/1220/2020 | ORLEN | paliwo | Faktura | 100,00 | 6/24/2020 |
| 13 | 2000/H/2020 | MJM | cyna | Faktura | 54,01 | 6/29/2020 |
| 14 | 356/2020/H | ZPCZŁOTYKŁ | art.spożywcze | Faktura | 205,26 | 6/25/2020 |
| 15 | 2808/2020 | BOSZCZYK | art.spożywcze | Faktura | 202,74 | 6/23/2020 |
| 16 | 2853/2020 | BOSZCZYK | art.spożywcze | Faktura | 90,72 | 6/25/2020 |
| 17 | 2780/2020 | BOSZCZYK | art.spożywcze | Faktura | 41,25 | 6/20/2020 |
| 18 | 7229/MAG/2020 | PRIMABĄK | art.spożywcze | Faktura | 19,51 | 6/23/2020 |
| 19 | 7074/MAG/2020 | PRIMABĄK | art.spożywcze | Faktura | 111,73 | 6/19/2020 |
| 20 | 4555/2020 | STARMLECZ | art.spożywcze | Faktura | 65,01 | 6/23/2020 |
| 21 | 4485/2020 | STARMLECZ | art.spożywcze | Faktura | 199,56 | 6/19/2020 |
| 22 | 4528/2020 | STARMLECZ | art.spożywcze | Faktura | 319,56 | 6/22/2020 |
| 23 | 1298/2020 | MIR | art.spożywcze | Faktura | 4,37 | 6/25/2020 |
| 24 | 1286/2020 | MIR | art.spożywcze | Faktura | 321,84 | 6/23/2020 |
| 25 | 1267/2020 | MIR | art.spożywcze | Faktura | 207,45 | 6/19/2020 |
| 26 | 1289/2020 | MIR | art.spożywcze | Faktura | 25,14 | 6/24/2020 |
| 27 | 1673/2020 | KORREKT | art.spożywcze | Faktura | 228,54 | 6/23/2020 |
| 28 | 1678/2020 | KORREKT | art.spożywcze | Faktura | 29,97 | 6/24/2020 |
| 29 | 1654/2020 | KORREKT | art.spożywcze | Faktura | 278,89 | 6/23/2020 |
| 30 | 1647/2020 | KORREKT | art.spożywcze | Faktura | 198,52 | 6/22/2020 |
| 31 | 1643/2020 | KORREKT | art.spożywcze | Faktura | 159,14 | 6/20/2020 |
| 32 | 229/6/2020 | FANTAZJA | art.spożywcze | Faktura | 160,31 | 6/24/2020 |
| 33 | 248/6/2020 | FANTAZJA | art.spożywcze | Faktura | 23,50 | 6/24/2020 |
| 34 | 192/6/2020 | FANTAZJA | art.spożywcze | Faktura | 210,58 | 6/19/2020 |
| 35 | 227/6/2020 | FANTAZJA | art.spożywcze | Faktura | 389,63 | 6/23/2020 |
| 36 | 216/6/2020 | FANTAZJA | art.spożywcze | Faktura | 135,29 | 6/22/2020 |
| 37 | 2/06/2020/J | GAWROŃSKI | art.spożywcze | Faktura | 31,78 | 6/22/2020 |
| 38 | 3/06/2020/J | GAWROŃSKI | art.spożywcze | Faktura | 31,78 | 6/23/2020 |
| 39 | 1/06/2020/J | GAWROŃSKI | art.spożywcze | Faktura | 63,56 | 6/19/2020 |
| 40 | 818/MAC/2020 | MEBLOPŁYTH | płyty meblowe | Faktura | 499,63 | 6/24/2020 |
| 41 | 23/RS/2020 | RESTAURATO | sól | Faktura | 97,17 | 6/23/2020 |
| 42 | 13/RS/06/2020 | RESTAURATO | sól | Faktura | -47,97 | 6/29/2020 |
| 43 | 510/F/FB/15975/05/20 | GAZ | gaz | Faktura | 918,77 | 6/4/2020 |
| 44 | 510/F/FB/16107/05/20 | GAZ | gaz | Faktura | 1933,05 | 6/4/2020 |
| 45 | FS 4/06/2020 | PHUCOMPRIX | bateria, dysk | Faktura | 483,00 | 6/1/2020 |
| 46 | 2859/2020 | MPEC | ciepło | Faktura | 14171,62 | 6/5/2020 |
| 47 | 3069/2020 | EMJOT | art.biurowe | Faktura | 131,99 | 6/4/2020 |
| 48 | WO/02-1390/0620/Z | ENERGIA | energia | Faktura | 1900,00 | 6/2/2020 |
| 49 | WO/02-17166/0520/W | ENERGIA | energia | Faktura | -1083,37 | 6/8/2020 |
| 50 | 16/2005/00002867 | ENERGIA | energia | Faktura | 1071,15 | 6/10/2020 |
| 51 | 1461245/8/2020/F | GAZ | gaz | Faktura | 1215,19 | 6/10/2020 |
| 52 | FS/219/TG/2020 | SUPON | konserwacja p.poż | Faktura | 172,20 | 6/15/2020 |
| 53 | 629/2020 | KIEJDA | środki czystości | Faktura | 629,76 | 6/17/2020 |
| 54 | 634/2020 | KIEJDA | środki czystości | Faktura | 475,77 | 6/17/2020 |
| 55 | 635/2020 | KIEJDA | środki czystości | Faktura | 731,36 | 6/17/2020 |
| 56 | 636/2020 | KIEJDA | środki czystości | Faktura | 720,85 | 6/17/2020 |
| 57 | 503/SZA/2020 | ALIK | art.biurowe | Faktura | 131,95 | 6/17/2020 |
| 58 | 513/SZA/2020 | ALIK | art.biurowe | Faktura | 157,42 | 6/19/2020 |
| 59 | 377/FH/2020 | BIUREX | toner | Faktura | 295,20 | 6/25/2020 |
| 60 | 1330/2020 | Apteka "Zdrowie" Joanna Kowalska, Michał Grzybowski Spółka Jawna; ul. Podklasztorna 117 A ; 25-534 Kielce | termometr | Faktura | 242,99 | 6/1/2020 |
| 61 | FA/1045/2020 | "DOMET" | nikiel | Faktura | 158,01 | 6/3/2020 |
| 62 | 1350/2020 | Apteka "Zdrowie" Joanna Kowalska, Michał Grzybowski Spółka Jawna; ul. Podklasztorna 117 A ; 25-534 Kielce | termometr | Faktura | 220,00 | 6/3/2020 |
| 63 | 5/2020 | Sklep Artykuły Różne Agata Snochowska; ul. Karczówkowska 20; 25-711 Kielce | taśma | Faktura | 18,01 | 6/4/2020 |
| 64 | FS-6549/20/EKI | ELKABEL | art. Elektryczne | Faktura | 692,29 | 6/1/2020 |
| 65 | 11-105551-06203 | Orange | Usługi telekomunikacyjne | Faktura | 141,45 | 6/10/2020 |
| 66 | 8708/2020/FMK | Mrówka | art. Gospodarcze | Faktura | 161,57 | 6/19/2020 |
| 67 | 2311/2020 | NIXEL | mat.budowlane | Faktura | 217,60 | 6/19/2020 |
| 68 | 2310/2020 | NIXEL | mat.budowlane | Faktura | 504,13 | 6/19/2020 |
| 69 | CE/001154/6/20 | Centrum Papieru | art. Biurowe | Faktura | 157,99 | 6/17/2020 |
| 70 | 970/Mag/2020 | Dolce Vita | akces.meblowe | Faktura | 113,92 | 6/19/2020 |
| 71 | 512/SZA/2020 | ALIK | art.biurowe | Faktura | 60,02 | 6/19/2020 |
| 72 | 2309/2020 | NIXEL | mat.budowlane | Faktura | 541,46 | 6/19/2020 |
| 73 | 189/2020 | NEOMEDIA | nadruk | Faktura | 73,80 | 6/19/2020 |
| 74 | 6440K1/1220/2020 | ORLEN | paliwo | Faktura | 80,01 | 6/9/2020 |
| 75 | FAS/45/06/2020 | SEVEN Krzysztof Stachulec | mat.budowlane | Faktura | 37,27 | 6/18/2020 |
| 76 | 2384/PN/6/2020/84 | Merkury Market | mat.budowlane | Faktura | 313,70 | 6/23/2020 |
| 77 | 4572/2020 | MAT-BUD-STAL | mat.budowlane | Faktura | 84,37 | 6/17/2020 |
| 78 | F/000276/PS/06/20 | BARTOSZ | pigmenty | Faktura | 18,70 | 6/19/2020 |
| 79 | F/700869/2020/675 | Decathlon | stroje | Faktura | 124,95 | 6/16/2020 |
| 80 | FK/700869/2020/23 | Decathlon | stroje | Faktura | -24,99 | 6/16/2020 |
| 81 | FV/000768/D/20 | CEZAS | gilosz | Faktura | 12,80 | 6/24/2020 |
| 82 | 2438/2020 | NIXEL | mat.budowlane | Faktura | 23,99 | 6/29/2020 |
| 83 | FV/007526/2020/06/3 | JUSTUS C.M.A | monitoring | Faktura | 98,40 | 6/1/2020 |
| 84 | 487/06/2020 | DRUK STAR | tusze | Faktura | 719,55 | 6/1/2020 |
| 85 | 501/06/2020 | DRUK STAR | usługa serwisowa | Faktura | 246,00 | 6/2/2020 |
| 86 | 584/2020 | KIEJDA | środki czystości | Faktura | 1192,44 | 6/2/2020 |
| 87 | f.10/06 | ELEKTROMIAR | przeglady | Faktura | 2300,00 | 6/4/2020 |
| 88 | 902/MAG/2020 | Dolce Vita | wkręty | Faktura | 82,46 | 6/5/2020 |
| 89 | FSI 0240/3/2020 | NZOZ PATRON | badania | Faktura | 160,00 | 6/8/2020 |
| 90 | F.021341000003102 | PGE | energia | Faktura | 607,73 | 6/8/2020 |
| 91 | WD/00-8678/0520/W | pge | energia | Faktura | 2263,21 | 6/4/2020 |
| 92 | 613/2020 | KIEJDA | środki czystości | Faktura | 172,80 | 6/9/2020 |
| 93 | 3171/2020 | EMJOT | art.biurowe | Faktura | 38,40 | 6/10/2020 |
| 94 | 494/K/VI/20 | KONREM | konserwacja | Faktura | 49,20 | 6/15/2020 |
| 95 | 16/2006/00001741 | ENERGIA | energia | Faktura | 746,81 | 6/23/2020 |
| 96 | 16/2006/00001742 | ENERGIA | energia | Faktura | 455,47 | 6/23/2020 |
| 97 | FV/000713/D/20 | CEZAS | gilosz | Faktura | 210,00 | 6/22/2020 |
| 98 | 35/ST/2020 | SINTRA | usługa transportowa | Faktura | 432,00 | 6/24/2020 |
| 99 | 568/06/2020 | DRUK STAR | tusze | Faktura | 147,60 | 6/25/2020 |