| lp | numer_dokumentu | tytul | typ_dokumentu | brutto | kontrahent | data_otrzymania |
| 1 | 16/011348/2018 | woda i ścieki | Faktura | 509,57 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
05.12.2018 |
| 2 | 16/011349/2018 | woda i ścieki | Faktura | 3463,31 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
05.12.2018 |
| 3 | 01.12.2018 | przegląd budynku | Faktura | 1230 | Usługi Budowlane K Ślusarczyk 25-717 Kielce |
03.12.2018 |
| 4 | 930/2019 | śr.czystości | Faktura | 360,64 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
03.12.2018 |
| 5 | 931/2018 | śr.czystości | Faktura | 781,85 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
03.12.2018 |
| 6 | 1072/K/XI/18 | przegląd dżwigu | Faktura | 49,2 | ZKiTUD KONREM Ul.Chęcińska 37/64 25-020 Kielce |
06.12.2018 |
| 7 | WO/02-3480/1218/Z | energia | Faktura | 5500 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
01.12.2018 |
| 8 | FV/007441/2018/12/3 | monitoring | Faktura | 98,4 | JUSTUS CMA spzoo Ul.Skotnicka 230 30-394 Kraków |
03.12.2018 |
| 9 | FV/2127/2018 | tusze | Faktura | 738 | PHU KOPI SERWIS Ul.Piwowarska 34 25-561 Kielce PHU KOPI SERWIS Ul.Piwowarska 34 25-561 Kielce |
03.12.2018 |
| 10 | 6146/2018 | co | Faktura | 33142,25 | MPEC sp.zoo ul.Poleska 37 25-325 Kielce |
04.12.2018 |
| 11 | 1404/RS/2018 | naprawa zmywarki | Faktura | 578,1 | Restaurator ul.H Bosaka 11 25-217 Kielce |
05.12.2018 |
| 12 | 953/2018 | śr.czystości | Faktura | 3783,66 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
06.12.2018 |
| 13 | FV 8313/2018 | art.biurowe | Faktura | 903,75 | BEST Partner A Kisiel ul. Jagiełły 10 lok.34 25-634 Kielce |
07.12.2018 |
| 14 | WO/02-51092/1118/W | energia | Faktura | 3019,84 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
04.12.2018 |
| 15 | 1177/K/XII/18 | przegląd dżwigu | Faktura | 49,2 | ZKiTUD KONREM Ul.Chęcińska 37/64 25-020 Kielce |
11.12.2018 |
| 16 | 230/18 | inwestykja -wykonanie kotłowni | Faktura | 137760 | FHU KOM-BUD 26-050 Zagnańsk Kajetanów 51 |
10.12.2018 |
| 17 | FVS-P/009/12/2018 | budowa hali | Faktura | 492000 | PBO KARTEL SA ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów |
14.12.2018 |
| 18 | 22/2018 | nadzór inwestorski | Faktura | 4600,2 | ZUI AKSJOMAT ul. W Jagiełły 3/18 25-634 Kielce |
14.12.2018 |
| 19 | FS/498/TG/2018 | przegląd ppoż | Faktura | 172,2 | PHU SUPON 25-324 Kielce Sandomierska 105 |
15.12.2018 |
| 20 | 21/12/2018 | obsługa RODO | Faktura | 500 | ABC Bezp.Pracy A Rubinkiewicz ul.Puscha 11/33 25-635 Kielce |
18.12.2018 |
| 21 | 11588K2/1220/18 | paliwo | Faktura | 77,48 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
05.12.2018 |
| 22 | 1396/RS/2018 | garnek | Faktura | 476,01 | Restaurator ul.H Bosaka 11 25-217 Kielce |
04.12.2018 |
| 23 | FAKT/2018/36041/18 | wyposażenie kuchni | Faktura | 279,36 | MAKRO CASH and Carry Polska SA Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa |
01.12.2018 |
| 24 | 000895/18 | wyposaż.kuchni | Faktura | 421,98 | MAKRO CASH and Carry Polska SA Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa |
01.12.2018 |
| 25 | 1403/RS/2018 | szafa | Faktura | 2460 | Restaurator ul.H Bosaka 11 25-217 Kielce |
05.12.2018 |
| 26 | F01217/18/H | art.hydrauliczne | Faktura | 283,98 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
05.12.2018 |
| 27 | 6885/2018 | art.budowlane | Faktura | 148 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
05.12.2018 |
| 28 | 000899/18 | paliwo | Faktura | 148,66 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
07.12.2018 |
| 29 | FA/3009/2018 | klamki | Faktura | 31,89 | DOMET Warszawsk 34A 25-312 Kielce |
05.12.2018 |
| 30 | FA/2018 | zamek | Faktura | 29 | DOMET Warszawsk 34A 25-312 Kielce |
05.12.2018 |
| 31 | F/000229/12/18 | komputer | Faktura | 799 | C-BIT BIS Przemysłowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski |
10.12.2018 |
| 32 | 1546/2018 | akumulator | Faktura | 132,49 | ROLMAX Krakowska 249 Kielce | 07.12.2018 |
| 33 | 000904/18 | farba | Faktura | 199,49 | INTERIOR | 11.12.2018 |
| 34 | F/4045216/12/2018 | usł.telefoniczne | Faktura | 75,35 | PLAY Warszawa ul.Taśmowa 7 | 08.12.2018 |
| 35 | 2539/2018 | szczypce | Faktura | 29 | PHU GAJA Mielczarskiego 121 25-611 Kielce |
05.12.2018 |
| 36 | 6901/2018 | art.budowlane | Faktura | 119,8 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
05.12.2018 |
| 37 | 320/PN/12/2018 | art.budowlane | Faktura | 1767,47 | MERKURy Market 38-400 Krosno Czajkowskiego 51 |
03.12.2018 |
| 38 | 929/2018 | art.gospodarcze | Faktura | 1295,8 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
05.12.2018 |
| 39 | #110946/8040/2018 | art.budowlane | Faktura | 225,26 | CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa |
06.12.2018 |
| 40 | #111156/8040/2018 | emalia | Faktura | 59,98 | CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa |
07.12.2018 |
| 41 | FV/284/12/18 | mata ochronna | Faktura | 360 | MARTEX Kielce ul.Chęcińska 14A | 12.12.2018 |
| 42 | FAS/3/12/2018 | kit,złączki,człony | Faktura | 4397,25 | FAKOT ul.Orkana 13 67-100 Nowa Sól | 09.12.2018 |
| 43 | 162/FT/2018 | konserwacja ksero | Faktura | 565,8 | BIUREXsp.zoo Seminaryjska 24/3U 25-372 Kielce |
11.12.2018 |
| 44 | FV/0217/12/2018/MI | talerze | Faktura | 190,85 | DOMOS ul.Rolna 8 25-419 Kielce |
12.12.2018 |
| 45 | FV 8380/2018 | art.biurowe | Faktura | 1210,31 | BEST Partner A Kisiel ul. Jagiełły 10 lok.34 25-634 Kielce |
11.12.2018 |
| 46 | 2088/PN/12/2018 | art.budowlane | Faktura | 726 | MERKURy Market 38-400 Krosno Czajkowskiego 51 |
17.12.2018 |
| 47 | FA01950/2019 | kołek,wkręt | Faktura | 135,55 | PLUS AKCESORIA Meblowe Al.Solodarności 12A 25-323 Kiel |
17.12.2018 |
| 48 | 153/2018 | szkło | Faktura | 686,34 | NYK Chęciny ul.A krajowej 10 | 14.12.2018 |
| 49 | 000920/18 | oprawa ,świetlówka | Faktura | 2784 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
13.12.2018 |
| 50 | 7033/2018 | taśma.folia | Faktura | 172,4 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
13.12.2018 |
| 51 | F/0101/12/18 | płyty meblowe | Faktura | 795,42 | MEBLOPŁYT Ul.Zagnanska 149 25-563 Kielce |
12.12.2018 |
| 52 | FA 01914/2018 | wkręty,uchwyty | Faktura | 399,74 | PLUS AKCESORIA Meblowe Al.Solodarności 12A 25-323 Kielce |
12.12.2018 |
| 53 | 7129/2018 | art.elektryczne | Faktura | 2784,3 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
18.12.2018 |
| 54 | 7123/2018 | farba | Faktura | 98,5 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
18.12.2018 |
| 55 | 1455/MAC/1018 | płyty meblowe | Faktura | 296,68 | MEBLOPŁYT Ul.Zagnanska 149 25-563 Kielce |
21.12.2018 |
| 56 | 17169K1/1220/18 | paliwo | Faktura | 55,41 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
20.12.2018 |
| 57 | 17167/1220/18 | paliwo | Faktura | 92,82 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
20.12.2018 |
| 58 | 226637/FV/2018 | zamek | Faktura | 149,3 | DOMUS43-502 Czechowice ul.Zielona 9a | 19.12.2018 |
| 59 | 631/18 | postępowanie przetargowe | Faktura | 3075 | KANCELARIA Prwna 25-512 Kielce ul.Warszawska 7 lok.27A | 17.12.2018 |
| 60 | F01279/18/H | art.budowlane | Faktura | 7317,34 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
18.12.2018 |
| 61 | #116015/8040/2018 | art.hydrauliczne | Faktura | 552,82 | CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa |
21.12.2018 |
| 62 | F01279/18/H | art.hydrauliczne | Faktura | 7543,58 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
24.12.2018 |
| 63 | 2018/FKZB/83/001293 | palety | Faktura | -1143,9 | POLBRUK Kielce ul.Ściegiennego 262 | 12.12.2018 |
| 64 | F01260/18/H | art.budowlane | Faktura | 1314,5 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
19.12.2018 |
| 65 | F01252/18/H | art.budowlane | Faktura | 179,17 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
18.12.2018 |
| 66 | 12266K2/1220/18 | paliwo | Faktura | 149,79 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
14.12.2018 |
| 67 | 7078/2018 | koperty | Faktura | 9,78 | EM-JOT ul.Urzędnicza 30 25-729 Kielce |
18.12.2018 |
| 68 | 7222/2018 | druki | Faktura | 102,31 | EM-JOT ul.Urzędnicza 30 25-729 Kielce |
27.12.2018 |
| 69 | FA 02008/2018 | uchwyty | Faktura | 67,9 | PLUS AKCESORIA Meblowe Al.Solodarności 12A 25-323 Kielce |
27.12.2018 |
| 70 | #116945/8040/2018 | żarówki | Faktura | 199,52 | CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa |
27.12.2018 |
| 71 | 6575/2018 | toner | Faktura | 590,4 | GLOBO GROUP Magazynowa 5 25-565 Kielce |
27.12.2018 |
| 72 | 11880K2/1220/18 | paliwo | Faktura | 71,98 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
05.12.2018 |